集团公司召开2010年审计工作和培训会议

浏览量: 1633 作者: 来: 集团公司审计法律部 时间: 2010-11-19 【字号:异常 受到 些微

    

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    啊实现落实国资委审计工作会议精神,推动集团审计工作的进行,增强审计人员的素质和水平,集团公司于 111617日在首都举行了2010年审计工作和培训会议。会议由集团公司审计法律部主办,马思一副总经理和王汉全董事参会并发表了重要讲话。各二级公司和部分三级公司审计机关领导、审计工作人员和审计人才库成员出席了会议。

马思一副总经理在讲话受到首先回顾与总结了集团成立以来审计工作的进步情况,自然了审计工作的成就:同是明显定位,制订制度推进内部审计工作。第二是精心组织,努力保障原三下商店领导经济责任审计工作的顺利进行。其三是把重点,认真组织进行经济责任审计工作。四是积极组建审计人才库,推动集团审计资源整合。在肯定成绩的同时,马总指出集团内审工作和国资委的要求仍然存在较大差距,在加快机构、军队建设和内控评价系统建设,增强内审工作的规范化、法和信息化水平相当方面还需要认真研究。如果尽量表达内审服务功能,助力企业对发展,还需要下很力气推进内审工作的深刻进行。马总最后对审计工作提出五触要求:同是各单位的审计工作组织保持要赶紧完成;第二是目前的重要职责仍要继续做好经济责任审计工作;其三是如积极进行审计领域,以其中控制审计作为一件重要工作来抓;四是审计人才库要尽量表达作用;五是竭力增强审计工作人员的执业素质。

    董事会审计委员会主任、集团董事王汉全在讲话受到首先强调了内审工作的重要,指出集团公司董事会设立了审计委员会,在体制上有效地保证了其中审计的独立性与权威性,标志集团公司董事会对审计工作是莫大重视的。要求内部审计机关要为审计委员会履行职责提供重要支撑,随即推进整个集团内控建设不断增强、风险管理能力稳步提升、商店治理结构持续到。王汉全董事从审计委员会的角度向内审工作提出三触要求:同是找准职能定位,逐渐实现转型;第二是增强信息化建设,增强审计工作效率;其三是增强审计队伍建设,结合集团审计资源。

    集团审计法律部领导肖丹在会上传达了中央关于文件和国资委内部审计工作会议精神,总结了本次审计工作会议成果并提出了集团审计工作的新理念。

    会议期间由参会领导为入选集团审计人才库的特聘审计师颁发了聘书。会议还请专家就是《商店内部控制评价指引》和《商店内部控制用指引》进行了培训。出席人员就是企业内控建设、审计工作进行与审计人才库管理制度等议题进行了交流讨论。会议取得全面成功。

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